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索引号: 01603407-x/2016-04527 文号:  
所属主题: 财政 所属题材: 其它 
发布机构: 市政府办 服务对象:  
生成日期: 2016-11-20 00:00:00 关键字:  
内容概览:  

汉中市教育局2015年决算公开

  一、部门主要工作职责:

  1.贯彻党和国家的教育方针、政策和有关法律法规,研究拟订全市教育改革与发展规划,起草全市教育规范性文件,并组织实施和监督检查。

  2.负责全市各级各类教育的统筹、协调和管理。指导全市教育布局和结构优化。指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改,全面实施素质教育。

  3.负责推进全市义务教育均衡发展,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。

  4.指导全市学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法制教育和青少年校外活动中心教育等工作。

  5.负责全市职业教育的综合管理工作。指导全市职业教育改革与发展。

  6.负责全市民办教育的综合管理工作。负责全市民办高级中学、初级中学、中等职业学校设立的审批,负责全市民办幼儿园的审核。

  7.主管全市教师工作。执行国家教师资格标准,指导教育系统人才队伍建设工作。在核定编制总量内,提出增减调剂教职工编制的意见,统筹优化使用。负责组织实施全市教师培训。

  8.统筹管理本部门教育经费,编制下达教育经费预算并监督执行,管理教育专项资金。参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法。监督全市教育经费的筹措和使用情况。按有关规定管理域外对我市教育援助、教育贷款。实施家庭经济困难学生的资助工作。

  9.指导全市教育信息化建设与管理工作,推进信息技术教育应用。

  10.负责全市学校招生考试工作,指导学籍学历管理工作,编制学校指导性招生计划。

  11.贯彻国家语言文字工作规范、标准,指导推广普通话工作。

  12.负责全市教育督导工作,依法、依规或授权开展督政、督学和教育监测评估工作。

  13.指导全市教育系统安全稳定工作。

  14.指导全市学校、幼儿园后勤保障服务与管理工作。

  15.按照干部管理权限,负责管理或协助管理局属单位领导班子和后备干部队伍。负责本单位机关公务员队伍建设工作。负责局属学校间的教师调动工作。

  16.协助做好省级示范高中、省级标准化高中和省级重点以上中等职业学校校长的选聘工作。

  17. 指导全市教育系统政风、行风建设。

  18.承办市政府交办的其他事项。

  二、2015年主要工作任务及目标:

  圆满完成年初制定的55项工作任务(其中省考目标5项,市考目标9项,局考目标31项)。举办第31个教师节庆祝活动,采用文艺汇演的形式,极大的提高了我市教育工作的影响力。有效解决了中心城区优质教育资源不足、“入学难”、“大班额”等突出问题,推进了教育事业健康、协调、均衡发展,社会满意度较高。

  三、部门或单位基本情况

  1、单位级别:正县级

  2、编制情况:行政编制28名,工勤编制5名。

  3、在职情况:在职29人,退休10人。

  4、现有车辆情况:公车1辆。2015年公车改革车辆编制由4辆调减至1辆。

  四、部门决算收支说明

  1、上年结余结转情况:上年结转69万元。

  2、本年收入情况:总收入1154.6万元。

  3、本年总支出 1215.6万元,内容包括:基本支出514.3万元,其中:人员支出352.3万元、日常公用经费支出162万元;项目支出701.3万元,项目分别为:教育经费管理绩效考评补助,赛教工作及教科书选用工作经费,2015年教育质量提升活动奖补经费,2015年师资专项培训经费,青少年示范性综合实践基地项目建设经费。

  4、本年结余结转情况年末项目结转8万元,结余项目为赛教及教科书选用项目结转2.3万元,师资培训项目结转5.7万元。

  5、部门“三公经费”及会议费、培训费支出及增减情况说明:

  2015年我局无出国出境费用,无公务用车购置费,公车运行维护费10.7万元,较上年下降45%;公务接待费0.6万元,较上年下降86%;会议费12.2万元,较上年下降29%;培训费26.6万元,较上年上涨180%,由于2015年新增师资专项培训项目,造成培训费上涨较快。

  五、附表如下(四张):

  1、部门决算收支总表

  2、财政拨款支出决算表(按功能科目分)

  3、财政拨款支出决算表(按经济分类科目分)

  4、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

  

  部门综合收支总表

   

   

   

   

   

  单位:万元

                    

                          

   

      

  决算数

  支出功能分科目(按大类)

  决算数

  支出经济科目(按大类)

  决算数

   

  一、财政拨款

  1,114.20

  一.一般公共服务支出

   

  一、基本支出

  514.30

   

  ()、公共预算拨款

  606.20

  二.外交支出

   

      工资福利支出

  235.00

   

  ()、政府性基金拨款

  508.00

  三.国防支出

   

      商品和服务支出

  162.30

   

  二、上级补助收入

   

  四.公共安全支出

   

      对个人和家庭的补助

  117.00

   

  三、事业收入

   

  五.教育支出

  1,215.60

  二、项目支出

  701.30

   

      其中:纳入财政专户管理的收费

   

  六.科学技术支出

   

      工资福利支出

   

   

  四、事业单位经营收入

   

  七.文化体育与传媒支出

   

      商品和服务支出

  591.00

   

  五、附属单位上缴收入

   

  八.社会保障和就业支出

   

      对个人和家庭的补助

  108.90

   

  六、其他收入

  40.60

  .社会保险基金支出

   

      对企事业单位的补助

   

   

   

   

  十.医疗卫生与计划生育支出

   

      转移性支出

   

   

   

   

  十一.节能环保支出

   

    债务利息支出

   

   

   

   

  十二.城乡社区支出

   

      基本建设支出

   

   

   

   

  十三.农林水支出

   

      其他资本性支出

  1.40

   

   

   

  十四.交通运输支出

   

      其他支出

   

   

   

   

  十五.资源勘探信息等支出

   

  三、上缴上级支出

   

   

   

   

  十六.商业服务业等支出

   

  四、事业单位经营支出

   

   

   

   

  十七.金融支出

   

  五、对附属单位补助支出

   

   

   

   

  十八.援助其他地区支出

   

   

   

   

   

   

  十九.国土海洋气象等支出

   

   

   

   

   

   

  二十.住房保障支出

   

   

   

   

   

   

  二十一.粮油物资储备支出

   

   

   

   

   

   

  二十二.预备费

   

   

   

   

   

   

  二十三.国债还本付息支出

   

   

   

   

   

   

  二十四.其他支出

   

   

   

   

   

   

  二十五.转移性支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  本年收入合计

  1,154.60

  本年支出合计

  1,215.60

  本年支出合计

  1,215.60

   

  用事业基金弥补收支差额

   

  结转下年

  8.00

  结转下年

  8.00

   

  上年结转

  69.00

   

   

   

   

   

      其中:财政拨款资金结转

   

   

   

   

   

   

           非财政拨款资金结余

  69.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  收入总计

  1,223.60

  支出总计

  1,223.60

  支出总计

  1,223.60

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

  .

  

  部门决算财政拨款支出决算表(按功能科目分)

   

   

   

   

   

  单位:万元

  功能科目编码

  功能科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  **

  **

  1

  2

  3

  **

   

  合计

  598.20

  405.20

  193.00

   

  2050101

  行政运行

  405.20

  405.20

   

   

  2050102

  一般行政管理事务

  22.70

   

  22.70

   

  2050199

  其他教育管理事务支出

  141.00

   

  141.00

   

  2050299

  其他普通教育支出

  10.00

   

  10.00

   

  2050801

  教师进修

  9.30

   

  9.30

   

  2050999

  其他教育费附加安排的支出

  10.00

   

  10.00

   

  

   

   

  

  部门决算财政拨款支出决算表(按经济分类科目分)

   

   

   

   

   

  单位:万元

  经济科目编码

  经济科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

   

  合计

  598.20

  405.20

  193.00

   

  301

  工资福利支出

  235.00

  235.00

   

   

  30101

  基本工资

  105.00

  105.00

   

   

  30102

  津贴补贴

  105.00

  105.00

   

   

  30103

  奖金

  25.00

  25.00

   

   

  30104

  社会保障缴费

   

   

   

   

  30199

  其他工资福利支出

   

   

   

   

  302

  商品和服务支出

  178.60

  96.00

  82.60

   

  30201

  办公费

  24.80

  7.80

  17.00

   

  30202

  印刷费

  1.00

   

  1.00

   

  30205

  水费

  0.30

  0.30

   

   

  30206

  物业管理费

   

   

   

   

  30207

  邮电费

  3.50

  3.30

  0.20

   

  30208

  取暖费

   

   

   

   

  30209

  差旅费

  28.00

  18.00

  10.00

   

  30210

  公务用车运行维护费

  10.70

  10.70

   

   

  30211

  其他交通费用

  13.00

  13.00

   

   

  30212

  因公出国(境)费用

   

   

   

   

  30213

  维修()

  0.20

  0.20

   

   

  30214

  租赁费

  11.90

  1.30

  10.60

   

  30215

  会议费

  12.20

  3.60

  8.60

   

  30216

  培训费

  26.60

  10.50

  16.10

   

  30217

  公务接待费

  0.60

  0.60

   

   

  30218

  电费

   

   

   

   

  30227

  劳务费

  45.60

  26.50

  19.10

   

  30228

  工会经费

   

   

   

   

  30299

  其他商品和服务支出

  0.20

  0.20

   

   

  303

  对个人和家庭的补助

  183.20

  74.20

  109.00

   

  30302

  退休费

  16.70

  16.70

   

   

  30304

  抚恤金

  12.90

  12.90

   

   

  30307

  医疗费

  5.50

  5.50

   

   

  30309

  奖励金

  125.60

  16.60

  109.00

   

  30310

  生活补助

  2.00

  2.00

   

   

  30311

  住房公积金

  20.30

  20.30

   

   

  30399

  其他对个人和家庭补助

  0.20

  0.20

   

   

  310

  其他资本性支出

  1.40

   

  1.40

   

  31002

  办公设备购置

  1.40

   

  1.40

   

  31099

  其他资本性支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

  

  财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

   

 

  单位名称

  合计

  财政拨款安排的“三公”经费

  培训费

  会议费

   

 

  因公出国(境)费

  公务接待费

  公务用车购置及运行维护费

   

 

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

   

 

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

   

   

 

  汉中市教育局

  11.30

   

  0.60

  10.70

   

  10.70

  26.6

  12.2

   

 

  备注:1、公务接待6批次,人数72人次;2、公务车保有量1辆,下半年由于公车改革,本年公车由4辆调减至1辆。

   
 
                       

  

  

   

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